遂溪縣交通運(yùn)輸局2017年預(yù)算基本情況說明
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一、部門基本情況
??? (一)主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)交通的政策、法規(guī),擬定全縣的公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的年度計(jì)劃、政策措施、管理規(guī)章、規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。2.擬定全縣公路、水路交通行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。3.組織公路及其設(shè)施建設(shè)、維護(hù),負(fù)責(zé)政府撥款的公路建設(shè)資金的管理和監(jiān)督;組織實(shí)施本縣重點(diǎn)公路、水路交通工程建設(shè)。4、負(fù)責(zé)公路、水路交通行業(yè)管理。
??? (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
??? ?本單位為匯總預(yù)算,內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室,16個(gè)下屬事業(yè)單位,本單位共有行政編制13人 ,行政工勤編制2人,行政專項(xiàng)執(zhí)法編制47人,三類人員1人,公益一類事業(yè)編制10人,公益三類事業(yè)編制68人。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員107人,其中在職73人,離退休34人,遺屬供養(yǎng)16人。
??? 二、預(yù)算收支情況說明
本單位2017年支出預(yù)算2016.74萬(wàn)元,比上年增加939.22萬(wàn)元,收入預(yù)算1077.52萬(wàn)元。比上年增加939.22萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
本單位2017年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排15萬(wàn)元。
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0元,與2016年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因:沒有安排因公出國(guó)(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出12萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬(wàn)元,與2016年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。
(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出3萬(wàn)元,與2016年支出預(yù)算相比無(wú)增減變化。
四、其他需要說明的情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2017年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)50.88萬(wàn)元,比上年減少13.12萬(wàn)元,原因:為壓減費(fèi)用,具體包括公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元,郵電費(fèi)12.36萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用23.52萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元。
(二)政府性采購(gòu)安排情況
2016年政府采購(gòu)預(yù)算共0元,根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
(三)、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年12月31日,本部門占有使用車輛情況為:共有車輛16輛,其中:一般公務(wù)用車4輛,執(zhí)法用車12輛。
(四)、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年,本單位推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況。
2017年財(cái)政部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1984.74萬(wàn)元,政府性基金當(dāng)年撥款32萬(wàn)元。
(五)、專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款,是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
??? 2、事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
??? 3、上級(jí)補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
??? 4、經(jīng)營(yíng)收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
??? 5、附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
??? 6、其他收入,是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
7、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入” 等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?? 9、一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
10、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
11、基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12、項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13、三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
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