2014年遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心預(yù)決算公開
2014年遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心部門決算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心職能:1、具體實(shí)施勞動(dòng)就業(yè)再就業(yè)服務(wù)工作,2、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力資源開發(fā)和利用流動(dòng)就業(yè)的管理服務(wù)工作,3、承辦全縣基層勞動(dòng)保障機(jī)構(gòu)信息網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、管理和維護(hù)工作,4、負(fù)責(zé)勞動(dòng)力資源、職業(yè)供求狀況、勞動(dòng)就業(yè)(失業(yè))等調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析發(fā)布工作。
(二)人員構(gòu)成情況
實(shí)有在職人員14人,離退休人員3人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
簡(jiǎn)要說(shuō)明部門發(fā)展計(jì)劃、工作目標(biāo)
二、收入決算說(shuō)明
收入決算總規(guī)模、各項(xiàng)收入決算。格式如下:
2014年收入決算88.01萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入88.01萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。
如有大額收入等需要特別說(shuō)明的事項(xiàng)可在此一并說(shuō)明。
三、支出決算說(shuō)明
2014年支出決算88.01萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出88.01萬(wàn)元。
2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出25.97萬(wàn)元,其中:工資福利支出35.44萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出22.64萬(wàn)元,其他資本性支出等支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出決算3.96萬(wàn)元。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 5萬(wàn)元,具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬XX單位出國(guó)團(tuán)組 0個(gè)、 0 人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加會(huì)議支出 0 萬(wàn)元;(2)出國(guó)談判、工作磋商支出 0萬(wàn)元,;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬(wàn)元,
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元,主要包括:(1)報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛,購(gòu)置支出0萬(wàn)元,平均每輛3萬(wàn)元;(2)公務(wù)車保有量 1 輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3萬(wàn)元,平均每輛 3萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元,主要用于接待。
2015年遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心部門決算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心職能:1、具體實(shí)施勞動(dòng)就業(yè)再就業(yè)服務(wù)工作,2、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力資源開發(fā)和利用流動(dòng)就業(yè)的管理服務(wù)工作,3、承辦全縣基層勞動(dòng)保障機(jī)構(gòu)信息網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、管理和維護(hù)工作,4、負(fù)責(zé)勞動(dòng)力資源、職業(yè)供求狀況、勞動(dòng)就業(yè)(失業(yè))等調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析發(fā)布工作。
(二)人員構(gòu)成情況
實(shí)有在職人員14人,離退休人員3人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
簡(jiǎn)要說(shuō)明部門發(fā)展計(jì)劃、工作目標(biāo)
二、收入決算說(shuō)明
2015年收入決算89.28萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入89.28萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。
三、支出決算說(shuō)明
2015年支出決算89.28萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出89.28萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出81.28萬(wàn)元,其中:工資福利支出51.44萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.16萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出14.68萬(wàn)元,其他資本性支出等支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出決算8萬(wàn)元。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明
2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 5萬(wàn)元,具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、廳屬XX單位出國(guó)團(tuán)組 0個(gè)、 0 人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加會(huì)議支出 0 萬(wàn)元;(2)出國(guó)談判、工作磋商支出 0萬(wàn)元,;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬(wàn)元,
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元,主要包括:(1)報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛,購(gòu)置支出0萬(wàn)元,平均每輛3萬(wàn)元;(2)公務(wù)車保有量 1 輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3萬(wàn)元,平均每輛 3萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元,主要用于接待。
附件一: | |||||
2015 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表 | |||||
單位: | 遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心 | 單位:元 | |||
收 入 | 支 出 | 支出 | |||
項(xiàng)目 | 2015年預(yù)算 | 項(xiàng)目(經(jīng)濟(jì)分類) | 2015年預(yù)算 | 項(xiàng)目(功能科目) | 2015年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 892,800 | 一、基本支出 | 812,800 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
一般公共預(yù)算撥款 | 892,800 | 工資福利支出 | 514,400 | 二、外交支出 | |
政府性基金預(yù)算撥款 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 151,600 | 三、國(guó)防支出 | ||
二、事業(yè)收入(不含預(yù) 算外資金) | 商品和服務(wù)支出 | 146,800 | 四、公共安全支出 | ||
三、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 | 其他資本性支出 | 五、教育支出 | |||
四、其他收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 80,000 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 商品和服務(wù)支出 | 80,000 | 七、文化體育與傳媒支出 | ||
六、附屬單位上繳收入 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 846,800 | ||
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | 債務(wù)利息支出 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
基本建設(shè)支出 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||
其他資本性支出 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||
其他支出 | 十三、農(nóng)林水支出 | ||||
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 十四、交通運(yùn)輸支出 | ||||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 十五、資源勘探電力信息等支出 | ||||
五、上繳上級(jí)支出 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||||
十九、國(guó)土海洋氣象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 46,000 | ||||
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
二十二、預(yù)備費(fèi) | |||||
二十三、國(guó)債還本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
收入合計(jì) | 892,800 | 支出合計(jì) | 892,800 | 支出合計(jì) | 892,800 |