遂溪縣打私辦2016年預(yù)算情況
2016年
遂溪縣海防與打擊走私辦公室部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 遂溪縣海防與打擊走私辦公室概況
一、 主要職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)預(yù)算收支總表
二、年部門(mén)收入表
三、年部門(mén)支出表
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣海防與打擊走私辦公室概況
一、工作職責(zé)
遂溪縣海防與打擊走私辦公室主要職能是:1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)打擊走私綜合治理和海防工作的方針政策和法律法規(guī),組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案。2、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督各地和各部門(mén)反走私聯(lián)合行動(dòng)和綜合治理。3、組織查處跨地跨部門(mén)走私販私及有關(guān)海防案件。4、組織協(xié)調(diào)有關(guān)執(zhí)行部門(mén)處理暴力抗拒緝私、阻撓緝私及海防突發(fā)事件。5、組織對(duì)非設(shè)關(guān)地重點(diǎn)地區(qū)反走私巡防督查。6、收集、分析、研判有關(guān)走私、反走私的情報(bào)資料。7、指導(dǎo)海防管理、控制和基礎(chǔ)設(shè)施工作。8、承擔(dān)省海防與打擊走私委員會(huì)的日常工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算
本部門(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
(二)本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:遂溪縣海防與打擊走私辦公室內(nèi)設(shè)1個(gè)職能股,綜合股;人員構(gòu)成情況分別是行政編制3名、事業(yè)編制2名。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)5人,其中在職4人,離退休1人。
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
附件一: |
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2016 年 部 門(mén) 預(yù) 算 收 支 總 表 |
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單位: |
遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室 |
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單位:元 |
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收 入 |
支 出 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目(經(jīng)濟(jì)分類) |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目(功能科目) |
2016年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 |
1,833,186 |
一、基本支出 |
413,186 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,753,554 |
一般公共預(yù)算撥款 |
1,833,186 |
工資福利支出 |
252,514 |
二、外交支出 |
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政府性基金預(yù)算撥款 |
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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
79,632 |
三、國(guó)防支出 |
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二、事業(yè)收入(不含預(yù) 算外資金) |
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商品和服務(wù)支出 |
81,040 |
四、公共安全支出 |
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三、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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四、其他收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
1,420,000 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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五、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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商品和服務(wù)支出 |
20,000 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
49,296 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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債務(wù)利息支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
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基本建設(shè)支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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其他資本性支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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其他支出 |
1,400,000 |
十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
30,336 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、國(guó)債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入合計(jì) |
1,833,186 |
支出合計(jì) |
1,833,186 |
支出合計(jì) |
1,833,186 |
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附件二: |
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2016年遂溪縣部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表 |
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單位: |
遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室 |
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單位:元 |
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科目編碼 |
科目名稱(項(xiàng)目?jī)?nèi)容) |
合計(jì) |
部 門(mén) 預(yù) 算 撥 款 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
工資福利支出 |
商品和服務(wù)支出 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
債務(wù)利息支出 |
基本建設(shè)支出 |
其他資本性支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
上繳上級(jí)支出 |
其他支出 |
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合計(jì) |
1,833,186 |
252,514 |
101,040 |
79,632 |
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1,400,000 |
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201 |
03 |
01 |
業(yè)務(wù)費(fèi) |
20,000 |
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20,000 |
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201 |
03 |
01 |
包干公務(wù)費(fèi) |
9,600 |
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9,600 |
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201 |
03 |
01 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30,000 |
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30,000 |
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201 |
03 |
01 |
離退休人員通訊費(fèi) |
1,440 |
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1,440 |
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201 |
03 |
01 |
財(cái)政統(tǒng)發(fā)津貼補(bǔ)貼 |
129,200 |
129,200 |
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201 |
03 |
01 |
財(cái)政統(tǒng)發(fā)基本工資 |
113,820 |
113,820 |
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201 |
03 |
01 |
在職人員通訊費(fèi) |
9,000 |
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9,000 |
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201 |
03 |
01 |
年終一次性獎(jiǎng)金 |
9,494 |
9,494 |
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201 |
03 |
01 |
公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
21,000 |
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21,000 |
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201 |
03 |
01 |
公務(wù)接待費(fèi) |
10,000 |
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10,000 |
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201 |
99 |
99 |
提前下達(dá)2016年部分緝私補(bǔ)助資金(湛財(cái)綜【15】112號(hào)) |
1,400,000 |
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1,400,000 |
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208 |
05 |
01 |
退休費(fèi) |
49,296 |
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49,296 |
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221 |
02 |
01 |
政府負(fù)擔(dān)住房公積金 |
30,336 |
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30,336 |
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附表三: |
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2016年“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 |
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單位:遂溪縣人民政府打擊走私綜合治理辦公室 |
單位:元 |
項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) |
40,000.00 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
10,000.00 |
3、公務(wù)用車費(fèi) |
30,000.00 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30,000.00 |
(2)公務(wù)用車購(gòu)置 |
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附件1 |
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第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣海防與打擊走私辦公室支出預(yù)算1833186元,其中:一般公共預(yù)算支出1833186元;政府性基金撥款0元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出252514元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出79632元;商品和服務(wù)支出81040元。項(xiàng)目商品和服務(wù)支出20000元,其他支出1400000元。
二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排40000元。
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0元,與2015年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因:沒(méi)有安排因公出國(guó)(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元,與2015年支出預(yù)算相比持平。
(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出10000元,與2015年支出預(yù)算相比持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
遂溪縣海防與打擊走私辦公室2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)81000元,具體包括公務(wù)接待費(fèi)10000元,其他交通費(fèi)用21000元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元,業(yè)務(wù)費(fèi)20000元。
四、政府性采購(gòu)情況
2016年政府采購(gòu)預(yù)算共0元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
占有使用車輛情況,本單位共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信,應(yīng)急工作)。2016年沒(méi)有預(yù)計(jì)購(gòu)置或報(bào)廢車輛。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
(一)績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。 其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金140萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目
第四部分 名詞解釋
名詞解釋
(一)財(cái)政撥款,是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
(三)上級(jí)補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
(四)經(jīng)營(yíng)收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
(六)其他收入,是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
(十一)基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
2016年遂溪縣部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表---附件二