遂溪縣環(huán)衛(wèi)處2017年預算基本情況
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2017年預算公開說明
第一部分 單位概況
一、主要職責
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處是管理縣城環(huán)境衛(wèi)生和負責收取縣城生活垃圾處理費的獨立核算副科級事業(yè)單位,資金由縣財政全額核撥。主要職能是:1、負責征收全城衛(wèi)生費。2、負責全縣城環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量、監(jiān)督外包公司執(zhí)行我縣環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標準情況、按合同規(guī)定組織實施考核外包公司,受理并協(xié)調(diào)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量問題投訴及處理。3、負責協(xié)調(diào)重大環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量事件的應(yīng)急處理,協(xié)調(diào)重要節(jié)日和重大活動期間的環(huán)境衛(wèi)生保障工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
本部門無下屬單位,內(nèi)設(shè)5個職能組室,分別是財務(wù)室、辦公室、收費組、考核組、協(xié)管組。人員構(gòu)成情況:事業(yè)編制數(shù)113,年末實有在職人員35人,退休人員97人。
第二部分 2017年部門預算表
附件1 |
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2017年財政撥款收支總表 |
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部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
2017年 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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一、本年收入 |
2874.78 |
一、本年支出 |
2874.78 |
623.06 |
2251.72 |
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(一)一般公共預算撥款 |
623.06 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
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(二)政府性基金預算撥款 |
2251.72 |
外交支出 |
0.00 |
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國防支出 |
0.00 |
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公共安全支出 |
0.00 |
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教育支出 |
0.00 |
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科學技術(shù)支出 |
0.00 |
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文化體育與傳媒支出 |
0.00 |
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社會保障和就業(yè)支出 |
382.24 |
382.24 |
0.00 |
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社會保險基金支出 |
0.00 |
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醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
0.00 |
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|
節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2471.46 |
219.74 |
2251.72 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
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(一)一般公共預算撥款 |
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交通運輸支出 |
0.00 |
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(二)政府性基金預算撥款 |
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資源勘探電力信息等支出 |
0.00 |
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商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
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金融支出 |
0.00 |
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援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
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國土海洋氣象等支出 |
0.00 |
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住房保障支出 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
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糧油物資儲備支出 |
0.00 |
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國有資本經(jīng)營預算支出 |
0.00 |
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預備費 |
0.00 |
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其他支出 |
0.00 |
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轉(zhuǎn)移性支出 |
0.00 |
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債務(wù)還本支出 |
0.00 |
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債務(wù)付息支出 |
0.00 |
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債務(wù)發(fā)行費用支出 |
0.00 |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 |
2874.78 |
支出總計 |
2874.78 |
623.06 |
2251.72 |
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附件2 |
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2017年一般公共預算支出表 |
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部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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單位:萬元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預算撥款 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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623.06 |
623.06 |
|
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【2120101】行政運行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)) |
219.74 |
219.74 |
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【2080502】事業(yè)單位離退休 |
382.24 |
382.24 |
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【2210201】住房公積金 |
21.08 |
21.08 |
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附件3 |
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2017年一般公共預算基本支出表(部門經(jīng)濟分類) |
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部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
單位:萬元 |
部門經(jīng)濟科目名稱 |
一般公共預算撥款 |
合 計 |
623.06 |
工資福利支出 |
203.34 |
津貼補貼 |
67.36 |
獎金 |
9.03 |
基本工資 |
108.36 |
績效工資 |
18.59 |
商品和服務(wù)支出 |
16.4 |
其他商品和服務(wù)支出 |
12.9 |
公務(wù)接待費 |
0.5 |
公務(wù)用車運行維護費 |
3 |
對個人和家庭的補助 |
403.32 |
住房公積金 |
21.08 |
生活補助 |
1.33 |
退休費 |
380.91 |
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附件4 |
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2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
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部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
單位:萬元 |
項目 |
本年預算數(shù) |
合 計 |
3.5 |
1、因公出國(境)費用 |
0 |
2、公務(wù)接待費 |
0.5 |
3、公務(wù)用車費 |
3 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 |
3 |
(2)公務(wù)用車購置 |
0 |
附件5 |
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2017年政府性基金預算支出表 |
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部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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單位:萬元 |
功能科目名稱 |
政府性基金預算撥款 |
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小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
【2120899】其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
2251.72 |
0.00 |
2251.72 |
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附件6 |
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2017年部門收支總表 |
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部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
支出 |
支出 |
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項目 |
2017年 |
項目(部門經(jīng)濟分類) |
2016年 |
項目(政府經(jīng)濟分類) |
2017年 |
項目 |
2016年 |
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一、一般預算經(jīng)費安排撥款 |
623.06 |
一、基本支出 |
623.06 |
一、機關(guān)工資福利支出 |
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一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、基金預算撥款 |
2251.72 |
工資福利支出 |
203.34 |
二、機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
|
二、外交支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預算撥款 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
16.4 |
三、機關(guān)資本性支出(一) |
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三、國防支出 |
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四、財政專戶撥款 |
|
對個人和家庭的補助支出 |
403.32 |
四、機關(guān)資本性支出(二) |
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四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)收入 |
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五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
|
五、教育支出 |
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六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
二、項目支出 |
2251.72 |
六、對事業(yè)單位資本性補助 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
||||||
七、其他收入 |
|
行政事業(yè)類項目支出 |
2251.72 |
七、對企業(yè)補助 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
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|
基本建設(shè)類項目支出 |
|
八、對企業(yè)資本性支出 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
382.24 |
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其他類項目支出 |
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九、對個人和家庭補助 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、對社會保障基金補助 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
十一、債務(wù)利息及費用支出 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、債務(wù)還本支出 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2471.46 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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十四、預備費及預留 |
|
十四、交通運輸支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
21.08 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、國有資本經(jīng)營預算支出 |
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二十三、預備費 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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本年收入合計 |
2874.78 |
本年支出合計 |
2874.78 |
本年支出合計 |
0.00 |
本年支出合計 |
2874.78 |
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八、上級補助收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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九、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十一、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計 |
2874.78 |
支出總計 |
2874.78 |
支出總計 |
0.00 |
支出總計 |
2874.78 |
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附件7 |
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2017年部門收入表 |
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部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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單位:萬元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
收入項目 |
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一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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一、預算撥款 |
2874.78 |
623.06 |
2251.72 |
|
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一般預算撥款 |
623.06 |
623.06 |
0 |
|
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基金預算撥款 |
2251.72 |
0 |
2251.72 |
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二、預算外資金 |
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行政事業(yè)性收費收入 |
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主管部門集中收入 |
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納入預算外管理基金收入 |
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其他預算外資金 |
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三、事業(yè)收入(不含預算外資金) |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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附件8 |
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2017年部門支出表 |
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部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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功能科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
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合 計 |
2874.78 |
623.06 |
2251.72 |
|
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|
|||||
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
382.24 |
382.24 |
0 |
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【2120101】行政運行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)) |
219.74 |
219.74 |
0 |
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【2210201】住房公積金 |
21.08 |
21.08 |
0 |
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【2120899】其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
2251.72 |
0 |
2251.72 |
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第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算2874.78萬元,比上年增加410.51萬元,增長14%,主要原因是增加在職及退休人員經(jīng)費和縣城環(huán)衛(wèi)保潔承包金;支出預算2874.78萬元,比上年增加410.51萬元,增長14%,主要原因是增加在職及退休人員經(jīng)費和縣城環(huán)衛(wèi)保潔承包金。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排3.5萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費3萬元,與上年保持不變;公務(wù)接待費0.5萬元,與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排16.4萬元,比上年
減少0.96萬元,下降5.8%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制經(jīng)費開支。其中:包干公務(wù)費8.4萬元,業(yè)務(wù)費4.5萬元,公務(wù)接待費0.5萬元,日常公務(wù)用車運行維護費3萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門預算無安排政府采購資金。
五、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(主要用于管理縣城環(huán)境衛(wèi)生和考核環(huán)衛(wèi)外包公司的作業(yè)質(zhì)量用)
六、預算績效信息公開情況
本單位2017年度無財政支出績效項目。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件