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遂溪縣環(huán)衛(wèi)處2017年預算基本情況

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作者: | 來源:本網(wǎng) | 時間:2017-05-26 16:56:33 點擊數(shù):-

遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2017年預算公開說明

 

     第一部分    單位概況

 一、主要職責

 遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處是管理縣城環(huán)境衛(wèi)生和負責收取縣城生活垃圾處理費的獨立核算副科級事業(yè)單位,資金由縣財政全額核撥。主要職能是:1、負責征收全城衛(wèi)生費。2、負責全縣城環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量、監(jiān)督外包公司執(zhí)行我縣環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標準情況、按合同規(guī)定組織實施考核外包公司,受理并協(xié)調(diào)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量問題投訴及處理。3、負責協(xié)調(diào)重大環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量事件的應(yīng)急處理,協(xié)調(diào)重要節(jié)日和重大活動期間的環(huán)境衛(wèi)生保障工作。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    本部門無下屬單位,內(nèi)設(shè)5個職能組室,分別是財務(wù)室、辦公室、收費組、考核組、協(xié)管組。人員構(gòu)成情況:事業(yè)編制數(shù)113,年末實有在職人員35人,退休人員97人。

   

 

第二部分      2017年部門預算表

附件1

 

 

 

 

 

2017年財政撥款收支總表

部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處

 

 

 

單位:萬元

收  入

支  出

項目

2017年
預算

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

一、本年收入

2874.78

一、本年支出

2874.78

623.06

2251.72

(一)一般公共預算撥款

623.06

一般公共服務(wù)支出

0.00

 

 

(二)政府性基金預算撥款

2251.72

外交支出

0.00

 

 

 

 

國防支出

0.00

 

 

 

 

公共安全支出

0.00

 

 

 

 

教育支出

0.00

 

 

 

 

科學技術(shù)支出

0.00

 

 

 

 

文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

 

 

社會保障和就業(yè)支出

382.24

382.24

0.00

 

 

社會保險基金支出

0.00

 

 

 

 

醫(yī)療衛(wèi)生支出

0.00

 

 

 

 

節(jié)能環(huán)保支出

0.00

 

 

 

 

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2471.46

219.74

2251.72

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

0.00

農(nóng)林水支出

0.00

 

 

(一)一般公共預算撥款

 

交通運輸支出

0.00

 

 

(二)政府性基金預算撥款

 

資源勘探電力信息等支出

0.00

 

 

 

 

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

 

 

 

 

金融支出

0.00

 

 

 

 

援助其他地區(qū)支出

0.00

 

 

 

 

國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

 

 

住房保障支出

21.08

21.08

0.00

 

 

糧油物資儲備支出

0.00

 

 

 

 

國有資本經(jīng)營預算支出

0.00

 

 

 

 

預備費

0.00

 

 

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

 

轉(zhuǎn)移性支出

0.00

 

 

 

 

債務(wù)還本支出

0.00

 

 

 

 

債務(wù)付息支出

0.00

 

 

 

 

債務(wù)發(fā)行費用支出

0.00

 

 

 

 

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

收入總計

2874.78

支出總計

2874.78

623.06

2251.72

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

 

 

2017年一般公共預算支出表

部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處

 

單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預算撥款

合計

基本支出

項目支出

 

623.06

623.06

 

【2120101】行政運行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù))

219.74

219.74

 

【2080502】事業(yè)單位離退休

382.24

382.24

 

【2210201】住房公積金

21.08

21.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

附件3

 

2017年一般公共預算基本支出表(部門經(jīng)濟分類)

部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處

單位:萬元

部門經(jīng)濟科目名稱

一般公共預算撥款

合     計

623.06

工資福利支出

203.34

津貼補貼

67.36

獎金

9.03

基本工資

108.36

績效工資

18.59

商品和服務(wù)支出

16.4

其他商品和服務(wù)支出

12.9

公務(wù)接待費

0.5

公務(wù)用車運行維護費

3

對個人和家庭的補助

403.32

住房公積金

21.08

生活補助

1.33

退休費

380.91

 

 

 

 

 

附件4

 

2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處

單位:萬元

項目

本年預算數(shù)

合     計

3.5

1、因公出國(境)費用

0

2、公務(wù)接待費

0.5

3、公務(wù)用車費

3

其中:(1)公務(wù)用車運行維護費

3

      (2)公務(wù)用車購置

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

 

 

 

2017年政府性基金預算支出表

部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處

 

 

單位:萬元

功能科目名稱

政府性基金預算撥款

小計

基本支出

項目支出

【2120899】其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

2251.72

0.00

2251.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門收支總表

部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

支出

支出

項目

2017年
預算

項目(部門經(jīng)濟分類)

2016年
預算

項目(政府經(jīng)濟分類)

2017年
預算

項目

2016年
預算

一、一般預算經(jīng)費安排撥款

623.06

一、基本支出

623.06

一、機關(guān)工資福利支出

 

一、一般公共服務(wù)支出

 

二、基金預算撥款

2251.72

    工資福利支出

203.34

二、機關(guān)商品和服務(wù)支出

 

二、外交支出

 

三、國有資本經(jīng)營預算撥款

 

    一般商品和服務(wù)支出

16.4

三、機關(guān)資本性支出(一)

 

三、國防支出

 

四、財政專戶撥款

 

    對個人和家庭的補助支出

403.32

四、機關(guān)資本性支出(二)

 

四、公共安全支出

 

五、事業(yè)收入

 

 

 

五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

 

五、教育支出

 

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

二、項目支出

2251.72

六、對事業(yè)單位資本性補助

 

六、科學技術(shù)支出

 

七、其他收入

 

  行政事業(yè)類項目支出

2251.72

七、對企業(yè)補助

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

  基本建設(shè)類項目支出

 

八、對企業(yè)資本性支出

 

八、社會保障和就業(yè)支出

382.24

 

 

  其他類項目支出

 

九、對個人和家庭補助

 

九、社會保險基金支出

 

 

 

    

 

十、對社會保障基金補助

 

十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

 

 

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

十一、債務(wù)利息及費用支出

 

十一、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

 

 

十二、債務(wù)還本支出

 

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2471.46

 

 

 

 

十三、轉(zhuǎn)移性支出

 

十三、農(nóng)林水支出

 

 

 

     

 

十四、預備費及預留

 

十四、交通運輸支出

 

 

 

     

 

十五、其他支出

 

十五、資源勘探電力信息等支出

 

 

 

   

 

 

 

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

     

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

       

 

 

 

十八、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

21.08

 

 

 

 

 

 

二十一、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、國有資本經(jīng)營預算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、預備費

 

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、轉(zhuǎn)移性支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、債務(wù)還本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十七、債務(wù)付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出

 

本年收入合計

2874.78

本年支出合計

2874.78

本年支出合計

0.00

本年支出合計

2874.78

八、上級補助收入

 

四、對附屬單位補助支出

 

 

 

 

 

九、附屬單位上繳收入

 

五、上繳上級支出

 

 

 

 

 

十、用事業(yè)基金彌補收支差額

 

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

 

 

十一、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

2874.78

支出總計

2874.78

支出總計

0.00

支出總計

2874.78

                           

 

 

 

附件7

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部門收入表

部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處

 

 

 

 

單位:萬元

功能科目名稱

總計

收入項目

一般公共預算撥款

基金預算撥款

國有資本經(jīng)營預算撥款

財政專戶撥款

其他資金

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

一、預算撥款

2874.78

623.06

2251.72

 

 

 

 

 

   一般預算撥款

623.06

623.06

0

 

 

 

 

 

   基金預算撥款

2251.72

0

2251.72

 

 

 

 

 

二、預算外資金

 

 

 

 

 

 

 

 

   行政事業(yè)性收費收入

 

 

 

 

 

 

 

 

   主管部門集中收入

 

 

 

 

 

 

 

 

   納入預算外管理基金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

   其他預算外資金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、事業(yè)收入(不含預算外資金)

 

 

 

 

 

 

 

 

四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入

 

 

 

 

 

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

六、上級補助收入

 

 

 

 

 

 

 

 

七、附屬單位上繳收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

附件8

 

 

 

 

 

 

2017年部門支出表

部門名稱:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處

 

 

 

 

功能科目名稱

總計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業(yè)單位經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

合    計

2874.78

623.06

2251.72

 

 

 

【2080502】事業(yè)單位離退休

382.24

382.24

0

 

 

 

【2120101】行政運行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù))

219.74

219.74

0

 

 

 

【2210201】住房公積金

21.08

21.08

0

 

 

 

【2120899】其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

2251.72

0

2251.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

    第三部分       2017年部門預算情況說明

    一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算2874.78萬元,比上年增加410.51萬元,增長14%,主要原因是增加在職及退休人員經(jīng)費和縣城環(huán)衛(wèi)保潔承包金;支出預算2874.78萬元,比上年增加410.51萬元,增長14%,主要原因是增加在職及退休人員經(jīng)費和縣城環(huán)衛(wèi)保潔承包金。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

    2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排3.5萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費3萬元,與上年保持不變;公務(wù)接待費0.5萬元,與上年保持不變。

    三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    2017年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排16.4萬元,比上年

減少0.96萬元,下降5.8%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制經(jīng)費開支。其中:包干公務(wù)費8.4萬元,業(yè)務(wù)費4.5萬元,公務(wù)接待費0.5萬元,日常公務(wù)用車運行維護費3萬元等。

    四、政府采購情況

2017年本部門預算無安排政府采購資金。

    五、國有資產(chǎn)占用情況

    截至2017年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(主要用于管理縣城環(huán)境衛(wèi)生和考核環(huán)衛(wèi)外包公司的作業(yè)質(zhì)量用)

六、預算績效信息公開情況

    本單位2017年度無財政支出績效項目。

 

第四部分名詞解釋

    一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

    三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

    五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

   六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

   七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

    十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件

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